Handel detaliczny w internecie wzrasta błyskawicznie na całym świecie. Firmy każdej wielkości korzystają z zalet i z potencjału internetu, żeby wejść na nowe rynki i zwiększyć swoją sprzedaż na obszarach poza granicami kraju swojej działalności. Są to świetne wiadomości dla biznesu, aczkolwiek bardzo ważne jest uwzględnienie zobowiązań związanych z podatkiem VAT jako cześć procesu sprzedażowego. Poprawne wywiązanie się z obowiązków w zakresie VAT jest podstawą w międzynarodowym handlu. Korzystając z realizacji przez Amazon (FBA) możesz utworzyć obowiązek zgłoszenia lokalnego VAT-u. Jesteśmy w stanie przeprowadzić Ciebie przez ten proces.
Nasze usługi VAT Compliance są dostępne w 11 krajach. Działamy w 11 lokalizacjach w związku z czym mamy zaszczyt oferować w każdym państwie jeden punkt kontaktowy dla sprzedawców internetowych posiadających wielokrotną rejestrację VAT.
Współpracujemy ze znaczną liczbą sprzedawców internetowych stosując programu FBA: naszym celem jest ograniczenie skutków przepisów sprzedaży wysyłkowej na biznes naszych klientów, przy równoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z nimi.
amavat® ma zaszczyt oferować specjalne taryfy dla sprzedawców internetowych posiadających międzynarodowe zobowiązania w zakresie VAT. Umieściliśmy na naszych stronach opłaty dla kluczowych krajów FBA, a opłaty dla dodatkowych państw dostępne są na żądanie. Dalsze informacje o naszych cenach znajdują się tutaj.
Ty sprzedajesz, a Amazon dostarcza towar. Amazon stworzył jedną z najnowocześniejszych sieci do realizacji procesów zamówień w świecie, a Twój biznes może korzystać z ich doświadczenia. Dzięki realizacji przez Amazon magazynujesz swoje produkty w centrach realizacji Amazon, a Amazon wybiera, pakuje, wysyła i oferuje obsługę klienta dla tych produktów. A najlepsze jest to, że FBA umożliwia Ci skalowanie Twojego biznesu i dotarcie do większego kręgu odbiorców.
Więcej informacji odnośnie realizacji przez Amazon znajdziesz tutaj.
Amazon (realizacja przez Amazon) nie bierze odpowiedzialności za problemy podatkowe handlujących. VAT, cło oraz podatek dochodowy od zysków są wyłączną odpowiedzialnością e-sprzedawców lub sprzedawców. Handlujący za pomocą FBA potrzebują zrozumieć jak wygląda zagadnienie VAT w transakcjach transgranicznych.
Miejscem dostarczania towarów (VATability) w przypadku transgranicznej dostawy (B2C) jest kraj, w którym podróż towarów się zaczyna. Klient zamawia wysyłki FBA w swoim krajowym magazynie. Na przykład wysyłki do niemieckich klientów będą się odbywać raczej w magazynie w Niemczech, niż np. w magazynie w Wielkiej Brytanii, w którym handlujący przechowuje np. większości swoich towarów. To wymaga od handlującego, że jest zarejestrowanym płatnikiem VAT w Niemczech, ponieważ jest to bardziej wewnątrzkrajowa sprzedaż niż sprzedaż wysyłkowa.
Zagadnienia dotyczące VAT istnieją również w przypadku transferu towarów z jednego do drugiego państwa członkowskiego UE, w tym przypadku duża część towaru jest transportowana od magazynu handlującego w Wielkiej Brytanii do magazynu FBA w Niemczech. Sposób traktowania rozliczenia VAT w tej sytuacji zależy od tego czy transfer jest dostawą “consignment stock” lub “call-off stock”. W niektórych sytuacjach wysyłka będzie stanowić “sprzedaż”, a w innych sytuacjach będzie ona “transferem”.
Sytuacji może się bardziej skomplikować w przypadku, kiedy handlujący w Wielkiej Brytanii jest “agentem” działającym w imieniu zleceniodawcy niemającym swoją siedzibę w UE, np. sprzedawca ze Stanów Zjednoczonych lub z Chin. W takich sytuacjach istnieją specjalne przepisy dotyczące VAT-u.
Poza tym Wielka Brytania jest krajem “prawa wspólnego”, podobnie jak Stany Zjednoczone, większość pozostałych krajów UE są jednak krajami “prawa cywilnego”. Koncepcja “komisanta agenta” może się różnić w tych krajach od tej w Wielkiej Brytanii, co prowadzi do kontraktowych komplikacji z negatywnymi skutkami podatkowymi.
Z powodu kompleksowości i wspólnego oddziaływania spraw podatkowych oraz innych czynników prawnych, handlowcy powinni zasięgnąć porad i planować znacznie wcześniej. Nasze usługi gwarantują, że Ty jako sprzedawca internetowy przyłączając się do programu FBA zachowujesz zgodność z przepisami wynikającymi z zobowiązań płacenia VAT w Europie. A Ty możesz się skupić na tym, co lubisz robić… sprzedawać!
amavat® posiada biura w całej Europie i szczycimy się tym, iż utrzymujemy osobisty kontakt z naszymi klientami mogąc im oddać do dyspozycji nasze doświadczenie. Aranżujemy nawet bezpośrednie spotkania, jeśli jest to wymagane.
Zawsze możesz skontaktować się telefonicznie lub przez e-mail z naszym uprzejmym doradcą klienta.
Firmy członkowskie wewnątrz korporacji amavat® stanowią Twoich ekspertów podatkowych, którzy działają w Twoim imieniu w stosunku do odpowiednich organów podatkowych.
Ze względu na to, że działamy w naszych biurach położonych w 11 państwach w Europie, amavat umożliwia Ci rozmowę z Twoim doradcą klienta w Twoim języku ojczystym.
amavat® oferuje rozwiązania stworzone dla Twoich specyficznych potrzeb, np. jeśli masz specyficzne wymagania co do przekazywania nam miesięcznych danych dotyczących transakcji, amavat® może opracować zintegrowane rozwiązanie, żeby jak najskuteczniej działać.
Rejestracja VAT oraz usługi VAT Compliance dokonuje się w państwie w którym dany organ podatkowy jest umiejscowiony. amavat® może Ciebie wspierać podczas kontroli podatkowej i oferuje Tobie całą gamę usług z zakresu doradztwa podatkowego w każdym kraju, w którym amavat® działa.
Ta usługa obejmuje wszystkie formalności związanych z uzyskaniem krajowego numeru identyfikacyjnego VAT.
Prowadzone zgodnie ze specyficznymi przepisami (miesięcznie, kwartalnie, rocznie) dla odpowiedniego kraju.
Ustawienie specyficznych formatów i procesów w celu optymalizacji przepływu informacji i raportów.
Kolejne dodatkowo wymagane raportowania dla firm prowadzących sprzedaż wewnątrzwspólnotową są informacje podsumowujące VAT UE. Zawiera ono szczegóły dotyczące sprzedaży lub dostawy towarów i usług do innych zarejestrowanych podatników VAT w innych państwach UE. amavat® wspiera firmy przy przygotowaniu informacji podsumowującej VAT UE dla odpowiednich organów podatkowych.
Z powodu naszego wieloletniego doświadczenia oraz naszego zespołu zajmującego się zagadnieniami z zakresu VAT i kwestiami celnymi jesteśmy w stanie dostarczać Ci pomocy we wszystkich sprawach, które mogą się pojawiać w danym kraju (np. odnośnie konsultowania przepływu transakcji, wymagania dotyczące fakturowania, wsparcie przy audytach, itd.)
Kilku państw w Europie wymaga wyznaczenia lokalnej reprezentacji dla firm poza UE, które są zobowiązane do rejestracji podatku VAT. Przedstawiciel podatkowy ponosi wspólną odpowiedzialność za zobowiązana podatkowe VAT jego zagranicznego klienta. amavat® może figurować jako Twój przedstawiciel podatkowy w Europie i na całym świecie przez nasz One-Stop-Shop z jednym punktem kontaktowym.


Kraj: Austria
Lokalizacja biura: Wiedeń
Wyślij e-mail


Kraj: Belgia
Lokalizacja biura: Berchem
Wyślij e-mail


Kraj: Chorwacja
Lokalizacja biura: Rijeka
Wyślij e-mail


Kraj: Cypr
Lokalizacja biura: Nikozja
Wyślij e-mail


Kraj: Czechy
Lokalizacja biura: Praga
Wyślij e-mail


Kraj: Finlandia
Lokalizacja: Vantaa
Wyślij e-mail


Kraj: Francja
Lokalizacja biura: Paryż
Wyślij e-mail


Kraj: Niemcy
Lokalizacja biura: Münster
Wyślij e-mail


Kraj: Niemcy
Lokalizacja biura: Oldenburg
Wyślij e-mail


Kraj: Grecja
Lokalizacja biura: Halandri
Wyślij e-mail


Kraj: Węgry
Lokalizacja biura: Budapeszt
Wyślij e-mail


Kraj: Irlandia
Lokalizacja biura: Dublin
Wyślij e-mail


Kraj: Włochy
Lokalizacja biura: Milano
Wyślij e-mail


Kraj: Litwa
Lokalizacja biura: Wilno
Wyślij e-mail


Kraj: Luksemburg
Lokalizacja biura: Luksemburg
Wyślij e-mail


Kraj: Holandia
Lokalizacja biura: Nieuwegein
Wyślij e-mail


Kraj: Polska
Lokalizacja biura: Wrocław
Wyślij e-mail


Kraj: Portugalia
Lokalizacja biura: Lizbona
Wyślij e-mail


Kraj: Rumunia
Lokalizacja biura: Bukareszt
Wyślij e-mail


Kraj: Serbia
Lokalizacja biura: Belgrade
Wyślij e-mail


Kraj: Słowacja
Lokalizacja biura: Bratysława
Wyślij e-mail


Kraj: Słowenia
Lokalizacja biura: Murska Sobota
Wyślij e-mail


Kraj: Hiszpania
Lokalizacja biura: Madryt
Wyślij e-mail


Kraj: Szwecja
Lokalizacja biura: Sztokholm
Wyślij e-mail


Kraj: Wielka Brytania
Lokalizacja biura: Glasgow
Wyślij e-mail

amavat® jest wspierany przez firmy członkowskie HLB International, dynamicznej, wiodącej i globalnej sieci składającej się ze znanych firm członkowskich, które znajdują się w pierwszej dwunastce w krajach ich działalności.

Jesteśmy zdecydowani działać w pełnej zgodności z literą i duchem prawa, reguł i zasad etycznych. Jesteśmy świadomi, że jeśli kiedykolwiek zmniejszałoby się nasze zaangażowanie w tej sprawie, miałoby to ujemny wpływ na jakość naszych usług. Nasz stały sukces zależy zatem od niezachwianego przestrzegania tego standardu.

Nasi dwujęzyczni doradcy są bardzo doświadczeni na szczeblu partnerskim jak i również na szczeblu kierowniczym. Oni wyjaśnią kompleksowe, techniczne zagadnienia w Twoim języku ojczystym bez względu na to, jak złożony jest Twój problem i w taki sposób, że każdy nasze polecenie zrozumie bez najmniejszej wątpliwości.
HLB International
Dynamiczna sieć niezależnych, profesjonalnych firm księgowych i doradców biznesowych, HLB International jest wiodącą, globalną siecią składającą się ze znanych firm członkowskich, które znajdują się w pierwszej dwunastce w krajach ich działalności.
HLB International wydaje swoje czasopismo zawierające najnowsze aktualności, perspektywy, wywiady, opinie klientów oraz specjalne artykuły. HLB International oferuje liczne publikacje będące bezpośrednią pomocą dla klientów prowadzących swoją działalność za granicą, jak np. seria broszur „Doing Business In”, lub zapewniające wgląd do bieżących trendów i zagadnień, informacje regionalne i specjalne informacje sektorowe oraz aktualizacje zasobów sieciowych.
